商事主體審計報告 範本

2021-03-22 13:13:32 字數 1971 閱讀 2810

專項審計報告

****專審字(2015)sz 號

廈門市市場監督管理局:

我們接受委託,對*******2023年度商事主體年度報告資訊所涉及股東、資產、納稅、對外擔保、對外投資等資訊進行專項審計。被審計單位的責任是提供真實、合法、完整的審計資料。我們的審計是按照《中國註冊會計師審計準則》、《企業資訊公示暫行條例》、《廈門市商事主體年度報告實施辦法》等檔案的有關規定進行的。

在審計過程中,我們結合該公司的實際情況,實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程式,現將審計情況報告如下:

一、企業及專案基本情況

********於****年**月**日,取得註冊號為******的《營業執照》。現有註冊資本****萬元整,實收資本****元整。

公司經營範圍

二、投資人出資資訊情況

經審查,截止2023年12月31日,被審計單位出資人(發起人)、認繳出資額、實繳出資額情況如下表:

單位:人民幣

上述註冊資本業經***會計師事務所****於年月日以廈門**所驗字(2013)第號驗資報告驗證。

三、當年度股東股權轉讓等股權變更資訊(可列表顯示)

根據**股與***公司於年月日簽訂的《股權轉讓協議》,公司股東***公司,將其所持有的**公司15%的股權轉讓給****公司。上述股權轉讓,***公司已於年月日 ,向工商部門辦理了股權變更登記手續。

四、年末相關資產、負債、所有者權益、損益及納稅情況(可列表顯示)

1、被審計單位向《廈門市商事主體登記及信用資訊公示平台》申報的2023年度資料為:資產總額為萬元、負債總額為萬元、所有者權益為萬元、營業總收入為萬元、主營業務收入為萬元、利潤總額為萬元、淨利潤為萬元、納稅總額為萬元。

2、本次審計前被審計單位相關資產、負債、所有者權益、損益及納稅情況

1)未經其他中介機構審計時情況

截止2023年12月31日,審計前被審計單位資產總額為萬元、負債總額為萬元、所有者權益為萬元、營業總收入為萬元、主營業務收入為萬元、利潤總額為萬元、淨利潤為萬元、納稅總額為萬元。

2)經其他中介機構審計,並按審計結果申報資料時

根據被審計單位提交的**會計師事務所出具的**號《審計報告》,截止2023年12月31日,被審計單位資產總額為萬元、負債總額為萬元 、所有者權益為萬元、營業總收入為萬元、主營業務收入為萬元、利潤總額為萬元、淨利潤為萬元。

3、截止2023年12月31日,審計後被審計單位資產總額為萬元(其中,長期投資0.00萬元)、負債總額為萬元(其中:長期負債0.

00萬元)、所有者權益為萬元、營業總收入為萬元、主營業務收入為萬元、利潤總額為萬元、淨利潤為萬元、納稅總額為萬元。

五、企業投資設立企業或購買股權資訊

截止2023年12月31日,被審計單位對外投資設立企業或購買股權的情況如下:

六、企業對外提供保證擔保的資訊

截止2023年12月31日,被審計單位對外提供保證擔保的情況如下:

七、經營狀況情況

根據企業實際情況,被審計單位經營狀況處於開業中。

(開業狀態是指企業設立登記後正常經營的;停業狀態是指企業停止經營活動的;清算狀態是指企業解散事由出現進行清算的)

八、審計結論:

被審計單位2023年度年報中的申報數與本次審計結果不一致/一致。不一致的專案為:

1、2、

3、(其中如果因為調整賬目引起的不一致,要特別說明被審計單位的申報數與本次審計前被審計單位提交數不一致/一致,被審計單位的申報數不妥當/妥當)

九、其他事項說明

1)大額往來款項經函證,已取得對方回函確認。

2)我們對被審計單位提交的**會計師事務所出具的**號《審計報告》僅作一般性複核。

3)對於企業經營狀況的判斷,僅供參考,不作為判斷企業年報申報資料一致或不一致的結論性依據。

本報告僅供廈門市市場監督管理局核實********2023年度商事主體年度報告資訊之用,不做他用。

福建***會計師事務所****中國註冊會計師:

主任會計師)

中國廈門市中國註冊會計師:

二0一五年八月十五日

審計報告範本

基本框架 一 引言 二 基本情況 三 任期業績情況 四 工作期間業績評價 五 與總公司往來和連帶責任情況 報告架構 六 任職期間存在的主要問題 七 重大經濟事項 八 任職期末資產負債狀況 九 建議 一 引言 工作依據 審計方式 審計目的 實施的審計程式 審計範圍 1 工作依據 例 根據計字第 號 關...

審計報告範本

審計部門審計的2014年度財務報表 楚雄會計師事務 審計報告 截止日期 2014年12月31日 被審單位 楚雄鑫磊工貿 位址 楚雄州楚雄市開發區滇能瑞園小區.傳真 0878郵編 675000 審計報告 我們審計了楚雄鑫磊工貿 財務報表,包括2014年12月31日的資產負債表,2014年度的利潤表 財...

專項審計報告範本

附件5 x 我們接受委託,對貴公司 專案從年月日至年月日的資金投入和使用情況進行專項審計。我們審閱了貴公司該專案執行期間的資產負債表 損益表以及相關會計賬薄 憑證等資料,查閱了該項目的立項申報材料及專案竣工總結 專案投資決算等檔案,並通過詢問 調查 檢查會計記錄等我們認為必要的審計程式。一 管理層的...