ST春暉 監事會對公司內部控制自我評價的意見

2021-06-29 14:34:04 字數 496 閱讀 5254

廣東開平春暉股份****監事會

對公司內部控制自我評價的意見

根據中國證監會《關於做好上市公司2023年年度報告及相關工作的通知》、深圳**交易所《上市公司內部控制指引》、《關於做好上市公司2023年年度報告工作的通知》的有關規定,公司監事會對公司內部控制自我評價發表意見如下:

(1)公司根據中國證監會、深圳**交易所的有關規定,遵循內部控制的基本原則,按照自身的實際情況,建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度,保證了公司業務活動的正常進行,保護公司資產的安全和完整。

(2)公司內部控制組織機構完整,內部審計部門及人員配備齊全到位,保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。

(3)自我評價真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現狀,符合公司內部控制的需要,對內部控制的總體評價是客觀、準確的。

綜上所述,監事會認為,公司內部控制自我評價全面、真實、準確,反映了公司內部控制的實際情況。

廣東開平春暉股份****監事會

2023年1月28日

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