管理評審案例

2022-07-28 13:27:12 字數 4674 閱讀 1385

列舉的案例有以下六個:

案例1 管理評審計畫

案例2 質量方針和目標的貫徹實施情況報告

案例3 質量管理體系的建立與實施情況報告

案例4 產品質量狀況分析報告

案例5 內審和不合格項糾正實施情況報告

案例6 管理評審會議紀要

例1 管理評審計畫

(1)評審目的通過本次管理評審活動,通報和總結公司0401內部質量審核情況,系統評估公司質量管理體系的適應性、有效性,確定公司質量管理體系建設的下一步工作。

(2)評審內容

①010l內部質量審核的評審和總結。②質量管理體系的建立與實施情況。③質量方針和目標的貫徹實施情況。④產品質量情況。

(3)資料準備

1)品質部提交「0401內部質量審核報告」、「內審不合格項糾正隋況報告」、「質量管理體系的建立與實施情況報告」、「質量方針和目標的貫徹情況報告」、「公司產品質量情況報告」,其中:

①「0401內部質量審核報告」內容參照《內部審核控制程式》的要求。「內審不合格項糾正情況報告」內容應包括「不合格報告」的驗證情況等。

②「質量管理體系的建立與實施情況報告」內容應包括檔案系統概述、質量管理體系建立與實施的主要工作對主要問題的處理方法的意見報告、需管理層解決或決定的主要問題等。

③「質量方針和目標的貫徹情況報告」內容應包括質量方針的實施情況和質量方針的宣傳情況。

④「公司產品質量情況報告」內容應包括產品合格率、質量情況綜合分析以及存在的問題和建議解決的方法。

2)品質部、採購部、生產部、營銷部、財務部、培訓發展部提交「部門質量體系實施情況報告」,各生產車間還應提交「產品質量情況報告」,其中:

①「部門質量體系實施情況報告」內容應包括部門在質量管理體系的建立、維護方面的主要工作,顧客反饋意見、糾正和預防措施的實施情況,以及需公司管理層解決或決定的主要問題等。

②「產品質量情況報告」內容應包括部門產品質量存在的問題和建議解決的方法等。

(4)參加人員

①總經理,②管理者代表,③各部門經理、主管。

(5)時間安排 11月6日(周四)29日,其中各項資料準備必須於10月 (週三)前完成。

(6)評審程式

①0401內部質量審核報告及不合格項糾正情況總結報告的評審和決議。

②各部門做質量管理體系實施情況報告和產品質量情況報告。

③品質部質量管理體系的建立與實施情況的評審和決議。

④提交的需管理層解決或決定的問題的討論和決議。

⑤管理者代表總結。

例2 質量方針和目標的貫徹實施情況報告

(1)質量方針和目標的制定和發布早在檔案編制的初期,公司就質量方針的條文向員工廣泛徵集意見,在此基礎上形成質量方針草案。經過管理層反覆討論,才確定下來現行的質量方針,並於8月1日正式發布實施。

在8月份開始執行的iso 9000知識培訓中,質量方針的培訓始終是乙個重要內容。為保證培訓效果,品質部還專門編制了質量方針講課提綱,作為培訓教材下發,並製作了投影片。這一切有效地保障了質量方針的宣傳和貫徹,為質量方針的具體實施創造了條件。

(2)質量方針和目標的實施情況公司已按照質量方針的要求,建立起質量保證體系,並於8月1日起正式進行。質量體系運**況良好,有望在近期正式申請第三方審核機構認證。公司一直把質量體系的建設作為一項管理改善工作來做,質量體系的建立和實施也都緊緊圍繞實用、有效的原則展開,公司將以持續獲取第三方審核機構的認證來保障質量方針的實現。

為更好地滿足顧客對產品和服務的需要,公司提出「傾斜」的口號,將滿足顧客需要作為衡量企業經營管理成敗的標準,充分體現了公司對產品和服務質量的嚴肅態度。這種態度的確立和宣導,有力地推動了質量工作的全面開展。

為了讓顧客得到最大的物質和精神享受,公司制定了《銷售服務規範》、《銷售服務提供規範》和《銷售服務質量控制規範》等三個規範,為服務過程的各主要環節提供工作指導和驗收標準。通過實施這三個規範,不僅從各環節上保證了生產和服務提供的質量,而且培養全公司注重細節的精神也大有幫助。

公司一直嚴格按照質量和相關檔案的要求,兌現產品產、供、銷一條龍的服務承諾,並將公司服務承諾印刷在銷售單上,接受顧客監督。8月份至今,還未出現過因公司未執行上述承諾而引起顧客投訴的事件,表明無論是公司執行服務承諾還是員工的服務意識,都在不斷提高。公司決不將承諾僅僅看作承諾,承諾的背後是條件和範圍,盡力調配好資源,保證產品質量。

生產和服務質量的提高,關鍵是員工素質的提高。公司為塑造員工良好的職業素質和精神狀態,專門成立了培訓發展部,統籌公司員工培訓工作,建立了新的培訓體系,圍繞質量管理體系要求、產品質量特點、應知應會、服務技巧等進行了大量的員工培訓,從各項統計分析資料看,員工的質量意識和服務水平確實有一定的提高,促進了質量方針的實施。為更好地衡量員工對應知應會的掌握程度,指導培訓,從10月以來開始建立應知應會考核合格率指標。

(3)質量方針和目標實施的總體評價通過對質量方針的綜合分析評價可以認為,公司制定的質量方針及目標,合乎公司戰略目標,也充分體現了顧客需求,適應公司現狀和近期發展需要,總體上是合適和正確的。同時,質量方針通過良好的宣傳,也得到了較好的貫徹和實施。

例3 質量管理體系的建立與實施情況報告

(1)檔案體系建立工作

1)按照iso 9001:2000的要求,經多次修改、調整,在8月1日正式執行前完成各項檔案資料的編制、審批和發放。制定了《質量手冊》1份,程式檔案21份,規範和作業檔案24份。

2) 8月1日執行後,特別是顧問公司審核後,對檔案體系又作了部分修訂和更改:

①重新修訂發放了《檔案和資料控制程式》、 《質量記錄控制程式》、《產品防護控制程式》、《漂染作業書》等檔案。

②根據需要增補了《零配件管理規定》、《售後服務質保書》、《**回訪作業書》、《資料分析應用細則》等作業檔案。

3)從目前運**況看,檔案體系總體上說是合理的、完整的、有效的,適應目前體系進一步運作的需要;

(2)體系建立與實施的主要工作

1)質量管理體系建立情況

①在檔案的編制過程中和體系開始執行前後,公司紡織企業做了全員培訓,組織紡織企業員工學習iso 9000知識,學習相關程式檔案和作業檔案,為體系的正式執行打下了良好的基礎。

②由於檔案方面的充分準備和培訓方面的有力配合,8月1日執行後,大部分體系要求立即進入了上軌和正常執行階段。從9.25內審反映的情況看,上軌工作達到預期效果。

③第一次內審以後,通過理順檔案和進一步的督導,部分相對滯後的體系要求也取得了良好的改進。

2)公司一直把質量管理體系的建設作為一項管理改善工作來做,質量管理體系的建立和實施也都緊緊圍繞著實用、有效的原則展開。

公司根據產品的特點和服務質量評價控制的需要,制訂了一整套包括各類自查表、巡查表、抽查表、專查表在內的過程監控手段,這是公司質量管理體系建設最具特色的一部分。為了加強對過程的有效監控,對原品質部專查表作了修改。進一步細化和標準化,重新制訂了品質部檢查表和相關檢查標準,已用於最近的專查工作。

(3)體系目前的運**況和存在的問題

1)在體系諸要求中,目前4.2.3、7.

5.3、7.5.

1、7.6、7.5.

5、8.2.2、6.

2.2、8.2.

1、8.4等均處於良好執行狀態,7.2.

2、7.4、8.2.

3、8.2.4、8.

3、4.2.4等也已處於正常執行狀態,8.

5.2、8.5.

3將在本次管理評審後建立起相應的記錄。

2)目前公司質量培訓雖然已達到了一定的量,但缺乏內在系統性,影響了培訓的效果。應盡快出台公司質量培訓大綱,增強質量培訓的系統性,使質量培訓由零散的方式向系統的方式轉變。

3)質量記錄的控制還需要進一步加強。從目前的情況看,記錄的流轉和儲存相對較好,而記錄的填製則問題較多,主要表現在完整性和規範性達不到要求。

4)iso9000是乙個允許和需要不斷改進體系,在改進的**方面,雖然抽查、督導是很重要的,但更重要的應該是自我監督、自我檢查、不斷自我改進的習慣。與此相關的是檢查或巡查表的使用也應該進一步加強。

5)採購部提出目前公司合格供方變動頻次較大,幾乎每月都在變,而「合格供方名單」因採取的是定期書面發布方式,不能及時反映供方評定的最新結果,建議本次會議討論解決方案。

例4 產品質量狀況分析報告

作為生產企業,產品質量始終是值得密切關注和花大力氣改進的一大中心問題。公司為切實保障和提高產品質量,結合iso 9000的要求,在考核、培訓、督導、監控方面做了大量的工作。

(1)生產方面的有關工作

1)公司通過制定和實施生產工藝規範、生產操作規範等一系列體系檔案,對員工的生產提出規範性要求,使員工在生產時有「法」可依。

2)為提高員工,特別是一線員工的質量意識和操作技能,公司進行了大規模的全員培訓,紡織企業員工學習iso 9000知識,學習相關操作檔案,學習應知應會知識,學習操作技巧,為產品質量的提高打下了良好的基礎。

3)按照iso 9000要求,建立了以巡查、抽查為主,自查和專查相結合的現場檢查監控機制,從而有效地解決了產品質量的現場督導問題。

4)建立了售後服務**回訪制度。通過對顧客進行的**回訪,一方面建立起顧客滿意率指標,指導生產部門質量改進,另一方面,也直接發現產品質量問題,及時處理,挽回顧客不滿造成的負面影響。

(2)產品質量狀況分析

目前公司可反映產品質量狀況的工具主要有:因果圖(圖3—2)、排列圖(圖3—3)、控制圖(圖3—4)和相關圖(圖3—5)。

例5 0401內審和不合格項糾正實施情況報告

公司0401內部質量審核於2023年9月25日,此次審核是公司按照iso 9001:2000標準要求建立質量管理體系後的第一次內部質量審核,也是公司在質量手冊及程式檔案頒布兩個月後一次較全面的審核。審核情況詳見內部審核報告ns0101。

0401內部質量審核共發出內審不合格報告18份,分布於品質部等九個部門,涉及檔案控制等九個體系要求。

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