部門專案
廠長管理代表
管理部生產部
品管生產部
生產課生產部
倉庫業務部
銷售業務部
採購① 質量方針、質量目標、管理評審
○② 檔案、記錄管理
○(word檔)
2023年度內部品質審核工作計畫
批准/日期制定/日期:
fm-16 1.0
審核計畫
批准/日期制定/日期
fm-17 1.0
內部審核查檢表
fm-18 1.0
內部審核——不符合報告 (car)
報告編號:030101
口糾正措施口預防措施
fm-19 1.0
內部審核——不符合報告 (car)
報告編號:030102
口糾正措施口預防措施
fm-19 1.0
內部審核——不符合報告 (car)
報告編號:030103
口糾正措施口預防措施
fm-19 1.0
內部審核——不符合報告 (car)
報告編號:030104
口糾正措施口預防措施
fm-19 1.0
內部審核——不符合報告 (car)
報告編號:030105
口糾正措施口預防措施
fm-19 1.0
內部品質審核總結報告
fm-20 1.(word檔)
2023年度內部審核計畫
年度內部審核計畫zg 02 一 審核目的 審核質量保證體系涉及的部門所開展的質量活動及其結果是否符合要求,確保質量保證體系持續有效地執行,並為質量體系的改進提供依據 二 審核範圍 本公司質量保證手冊覆蓋的全部產品 全部部門及其涉及的過程。三 審核依據 1 公司 質量保證手冊 2 程式檔案及其他質量檔...
2023年度審核報告
2006年度內部審核報告 iso9001 2000質量管理體系執行近二年各部門作了大量工作,持續改進意識有所增強。不符合項得到適應的糾正預防和改善。證明公司在建立之質量管理體系的有效性和適應性有了新的發展。為進一步驗證本年度管理體系執行狀況,對公司各相關部門發出內審檢查專案51項。在審核過程中,有1...
2023年度內部質量保證體系審核報告
km 02 16 04 審核報告 編制 日期 2011 年 12月15日 批准 日期 2011年 12月15日 大連 2011年度質量保證體系 內部審核報告 一 審核目的 為確保我公司持續全面地貫徹和落實本公司的qb kmrd g01 2010 壓力管道安裝工程質量保證體系質量保證手冊 的相關規定,...