機關紀檢監察工作匯報材料與機關財務制度管理規定

2022-11-21 10:03:03 字數 3545 閱讀 5950

機關紀檢監察工作匯報材料

一、及時安排部署xx年黨風廉政建設和反腐工作

局黨組高度重視,在縣紀委三屆七次全會召開後,及時召開專題會議,研究xx年全域性黨風廉政建設和反腐工作。提出全域性上下要緊緊圍繞縣委、縣**工作中心,進一步加強黨風廉政建設和反腐敗工作,深入落實黨風廉政建設責任制,推進審計機關懲防體系建設和作風建設,為「中國幸福家園」建設提供堅強的政治和紀律保證。一是要嚴明政治紀律,確保重大決策部署貫徹落實;二是要深入推進懲防體系建設,紮實有效抓好分解任務;三是要認真開展廉政風險防控管理工作,努力形成長效機制;四是要認真執行反腐倡廉法規制度,加**部隊伍作風建設;五是要加大審計監督力度,促進黨風廉政建設;六是要完善審計權力制約機制,從源頭上預防和懲治腐敗行為;七是要落實黨風廉政建設責任制,推動反腐倡廉工作全面落實;八是要認真落實相關工作任務,發揮審計監督職能作用。

二、認真落實黨風廉政建設責任制

一是思想認識到位。我局黨組高度重視黨風廉政責任制建設、懲治和預防腐敗體系建設工作,將其擺上審計工作的重要議事日程,納入日常工作目標管理,有效杜絕了黨風廉政建設和反腐敗工作與審計業務工作「兩張皮」現象。

二是「一把手」親自抓,「四個親自」落實到位。按照xx關於黨政「一把手」認真落實「四個親自」 (重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環節親自協調、重要案件親自督辦)的要求,充分履職,做到了黨風廉政建設與審計各項工作同部署、同落實、同檢查、同考核。

三是班子成員各負其責,「一崗雙責」履行到位。嚴格按照「一崗雙責」的要求,在認真抓好分管股室業務工作的同時,認真履行黨風廉政建設責任制職責,抓好分管股室的黨風廉政建設工作。一方面,嚴格按照各自崗位分工,認真履行崗位職責,紮實抓好所分管的業務工作;另一方面,嚴格按照規定執行有關重大事項報告制度和遵守廉潔自律規定報告制度,對涉及個人重大事項實行及時上報,對應該上報的事項堅持實行「零報告」,同時,按照責任分解,認真抓好分管股室職工的思想工作和廉政建設,督促分管股室認真落實黨風廉政建設責任制,紮實抓好本股室的教育、監督、懲處工作,促進股室嚴格執行相關制度,嚴格遵守廉潔自律各項規定。

三、紮實開展廉政風險點防範管理工作

及時召開全域性動員大會,傳達學習檔案精神,對廉政風險防範管理工作進行了動員部署。為推進全域性廉政風險防範管理建設工作紮實開展,我局成立了以局黨組書記、局長任組長,副局長、紀檢組長任副組長,各股室負責人為成員的廉政風險防控管理工作領導小組;制定了《xx縣審計局廉政風險防控管理工作實施方案》,明確了開展廉政風險防控防控管理工作的指導思想、目標任務、總體原則、主要內容、方法步聚和工作要求;紮實開展了「六個一」活動(開展一次動員會,讀一本輔導書,開展一次學習討論,籤乙份承諾書,製作乙個宣傳專欄,寫一篇心得體會);按照「三定方案」,緊密結合部門職能,對本單位各項權力事項進行了清理,逐項登記確認,填寫《廉政風險防控管理權力清單登記表》,並繪製了權力執行流程圖。目前,共清理出權力事項11項,繪製流程圖11個。

四、加強對懲防體系建設牽頭任務的落實

一是抓好任務分解。制定了《xx縣審計局貫徹落實「xx縣懲治預防腐敗體系建設xx年重點任務分解意見」牽頭工作方案》,明確了目標任務和主要措施。成立了貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系工作領導小組。

由局黨組書記、局長任組長,副局長、紀檢組長任副組長,各股室負責人為成員。領導小組下設辦公室,由經責股股長謝賢國同志任主任,承擔協調責任,對牽頭負責的工作會同協辦部門研究,提出具體落實意見,一項一項抓好落實。分管副局長加強指導,對工作的進展、成效及有關情況認真分析,總結交流,不斷深化提高。

二是抓好督促檢查。局紀檢組不定期對分解任務的落實情況進行檢查,發現問題及時督促糾正,遇重大事項及時請示彙報。

五、加強工程建設領域突出問題專項治理審計監督工作

我局不斷加強工程建設領導突出問題專項治理審計監督工作,每月就審計發現的問題及時向有關單位(部門)提出整改建議函並敦促整改,同時,每月按時向市審計局報送審計統計報表。

機關財務制度管理規定

為進一步規範機關財務管理工作,認真貫徹執行財經政策、法規、制度,加強監督,維護財經紀律,根據《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規範》的要求,結合我委實際情況特制定本制度。

一、財務管理工作制度

1、按照國家財經制度、法規要求,委機關各項財務收支活動都應納入財會部門統一管理、統一核算,並接受監督。各項支出均應嚴格遵守市行政單位經費規定執行。

2、認真組織會計核算,辦理會計業務;及時清理債權、債務,正確編制會計報表。

3、委機關各項開支均應取得真實合法的原始憑證,原始憑證必須由經辦人簽名,按規定審批程式批准後報銷。出差或因公借款須經領導批准,任務完成後及時辦理報帳手續。自製原始憑證格式由財務部門統一規定。

4、加強現金管理,不得「坐支」,加強支票管理,出納、會計各司其職,互相制約。

5、財務人員要以身作則、奉公守法,認真貫徹國家各項改革措施,既要維護國家和集體利益,又要維護職工的切身利益。

6、會計人員應做好會計檔案管理工作,每年要及時將各類會計帳、證、表等資料分類裝訂,立卷歸檔。

7、機關各項支出報銷時間原則上定於每週周

一、週三。

二、財務開支審批制度

為節約開支,減少浪費,委機關各項開支必須經主管財務主任審批後方可報銷,嚴格履行「一支筆」審批制度。

(一)報批制度

1、委機關各項開支均應實行計畫管理,報委主管財務主任批准,發票回來由財務按計畫審核後,經委主管財務主任批准後方可予以報銷。開支數額較大的,還應由主任辦公會研究後批准。

2、購買物品、訂閱報刊、雜誌以及日常修繕等必須憑正式發票(稅務局統一監製的)報銷,非正式發票或非行政事業單位收據均不予報銷。

3、千元以上的各項開支,必須通過銀行轉帳結算。領用支票必須填寫支票申請單,註明用途及限額,辦理完必須在十日內憑正式發票履行正常報批手續。

(二)審批許可權

1、職工因公外出開會、培訓、必須嚴格按照國家機關、事業單位工作人員差旅費開支的規定執行。借支差旅費的人員,必須由本人填寫借款申請單,註明到何地、辦何事及計畫天數,核定借款金額,返回後一周內按審批程式報銷。機關人員大小借款,應經主管財務的主任批准。

2、符合探親條件的職工,其探親差旅費按規定予以報銷。

3、購買各種固定資產、低值易耗品、材料及訂閱黨報黨刊雜誌、專業書籍等均應由經辦人或部門提出計畫,然後履行正常報批手續予以報銷。

4、機動車輛實行定點維修,維修前應由司機提出計畫,經辦公室主任彙總,報分管領導和主要負責人同意。年終或每半年結帳一次,報銷時必須按正常報批程式結算,並附修理費明細表。機動車燃料費實行一次性購買,分期領用。

三、財產物資管理制度

1、固定資產統一由辦公室指定專人進行管理,應建立健全管理帳卡,對報損、報廢、調出、變賣以及增加或減少的固定資產應由使用部門或管理部門提出書面申請,按審批許可權報批。固定資產管理部門應定期對固定資產進行清查、核實。

2、購進低值易耗品、材料,要做好登記入帳工作,保管和採購簽字交接,做到帳物相符。科室領用時,領用人員必須履行登記手續,年終彙總對帳。

四、福利制度

醫藥費、養老金、公積金、獨生子女費、幹部職工常規檢查醫療醫藥費按統一規定執行。

五、財產清查制度

1、各科室每年應形成定期的清查盤點制度,對清查結果進行彙總,並將結果送機關辦公室。

2、辦公室為確保財產物資在儲備、使用過程中安全無損,要進行經常的、不定期的抽查盤點工作,並對財產物資的清查盤點工作進行必要的監督檢查,做出詳細記錄。

3、財產物資的清查核對要由辦公室牽頭,會同機關財務人員共同對有關科室財產認真組織盤點,並做好盤點後的對帳工作。

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