倉庫管理制度

2022-11-26 09:06:04 字數 1515 閱讀 5954

為做好公司倉庫「進銷存」科學管理,安全、高效、有序,特制定本制度。

本制度僅適用於辦公用品、固定資產、生產輔助材料,不包括原料、半成品和成品。

一、 倉庫人員管理規範

1、 各倉管人員應負責整理倉庫物品的入庫、出庫、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登入等工作,做好進銷存台賬,所有書寫文字必須端正,不得草簽。

2、 倉管人員負責對物品進、出倉,應當即辦理手續,不得事後補辦,應保證帳物相符,經常核對。

3、 倉庫嚴禁煙火,禁止亂拉電線,配置的消防器材,倉管人員應會使用。

4、 每月倉庫應盤點一次,檢查「進銷存」三者是否一致,年終**點一次。

5、 倉管人員應具有良好的工作習慣和作風,嚴謹、負責、誠實、清廉。

6、 倉庫應按區域劃分(存放區、安全通道、報廢區、發放區、消防器材擺放、辦公區),物料清理整潔,做好標識,易於收發。

7、 做好倉庫的防水、防潮、防蛀、防曬,對於易燃易爆、劇毒或其他特殊物品,應採取有效的防火措施,設定明顯標誌。

8、 下班前倉庫管理人員應確認關好水電、門窗方能離開。

二、 物品入庫

1、 入庫前應進行驗收,核對質量、數量、**、規格、保質期等,對於符合要求的給予接收並填寫入庫單;入庫單一式三聯,倉庫、財務和領用部門各乙份。

2、 未經批准的或與採購計畫不符,超額採購造成物品庫存浪費的,請購人和審批人連帶承擔賠償責任。不合格物品不得入庫,倉庫員可要求採購部門退回**商並及時**。

3、 因運營需要或其他原因不能事先履行報批手續的物品,應有部門領導批准方可接收入庫。

4、 倉庫管理人員發現物品**異常和使用過程中質量問題的,有權向採購部門提出建議,採購部應予答覆。

5、 進出倉庫和盤點時應謹慎操作,確保物品完整無損,造成損失的應給以賠償。

三、 物品出庫

1、 各部門原則上應指定專人領取物品,在規定的領用時間內,領用人需持經批准的領用單方可領取物品,否則有權拒絕申領;對於按規定每月申購物品計畫的,可直接給予申領並填寫物料領用單。

2、 對於行政日常用品,也應遵循按需領取,不得即入即出,可**每個月費用。

3、 對於耐用品,各部門應自行標記使用人、領用時間、損壞時間和原因,並以舊換新。

4、 因公司舉辦活動或其他繼續借用倉庫耐用物品的,需徵得主管部門領導的同意,並做好借用登記,及時跟蹤**物品。

5、 對於耐用品,應標記使用部門或使用人,如果損壞的實行以舊換新,並說明原因。

6、 因為臨時需要借用物品的,必須做好物品借用登記表,並及時跟蹤收回。

四、 物品盤存

1、 每月底應由財務和倉庫員共同盤點,做好倉庫整齊整潔,並在盤點表共同簽字確認;

2、 盤點後應及時做好上月的進銷存報表,發現賬物不符的,應找出原因,找出責任人,提出處理意見,不得擅自修改資料調賬。

3、 盤點時檢查是否有過期或即將過期、已損壞物品的,填寫《過期、破損、盤虧處理單》逐級上報審批。

4、 對於庫存緊缺且是急需的物品,倉庫部門可以向採購部申請緊急訂單。

5、 倉庫管理人員離職或調崗的,應積極配合做好倉庫管理交接工作。

本制度由人力資源行政部負責解釋和修訂,自年月日生效執行。

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6.4 收貨時需要求採購人員給到 採購單 沒有時需要追查,直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。6.5所有物料確認前由採購對物料進行正確標示。新產品更應重視標示。所有產品確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。倉庫安排列印條碼時對物料進行掃瞄確認。新產品需要仔細核對物料的...

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1.入庫管理規定 貨品到公司後庫管員依據清單上所列的名稱 數量進行核對 清點,經使用部門或請購人員對質量檢驗合格後,方可入庫上架。對入庫貨品核對 清點後,庫管員及時根據核對無誤的裝箱單錄入分銷王資料庫。原則上當天收貨的貨品必須當天處理完畢,貨品入庫後,需按不同類別 效能 特點和用途分類分割槽碼放,做...

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1 倉庫的分類 酒店的倉庫總的來說有 調料倉庫 酒水倉庫 冷庫 海鮮池等等。2 物品驗收 1 倉管員對採購員購回的物品無論多少 大小等都要進行驗收,並做到 發票與實物的名稱 規格 型號 數量等不相符時不驗收 發票上的數量與實物數量不相符,但名稱 規格 型號相符可按實際驗收 對購進的食品原材料 油味料...