出差及差旅費管理規定

2021-03-04 09:54:05 字數 4551 閱讀 1639

第一章總則

第一條為保證出差人員工作和生活,規範公司出差程式,本著「節約、合理、可行」的原則,制定本規定。

第二條出差人員應按照本規定程式核心報,若因特殊原因需要提高差旅費核報標準的,應按相應程式,批准後核報。

第三條出差屬正常工作,應有出差工作報告。

第二章費用標準

第四條具體標準如下(標準內憑票按實際核報

一、餐補限額內不需貼票給予報銷,其餘費用須貼票報銷。

二、每月通訊費已有月報銷標準的人員,出差期間不予報銷通訊費。

三、報銷費用原則上以實際經濟業務所發生的實際發票金額核報;如發現虛報、假報、多報行為,將對當事人處以「虛報、假報、多報」金額3-5倍進行處罰,並處以警告和實名通報;如多次查實,將從重處罰,直至開除。

四、所有報銷票據必須由經辦人在票據背面註明經辦人姓名、日期,否則不予報銷。

第三章出差申報以及差旅費報銷程式

第五條出差申報

一、員工出差應提前填寫出差申請表,並按審批程式報批。

二、出差申請表一式兩份,乙份作為差旅費報銷附件,乙份用於存檔;出差申請表應當註明出差事由、起訖時間、出差地點、預期目的等內容。

三、出差期間有業務招待的,應在出差申請表中說明事由並註明招待標準,報公司負責人審批。因故未能提前預計招待的,應先行**報請出差審批人同意,並在出差總結中說明招待事由及費用;業務招待費經公司領導審批,財務審核後按實際票據金額報銷。

四、出差的期限由分管部門領導(審批人)視業務需要安排、核定。無故超時限的,超過時限部分不予報銷差旅補助,並按公司相關制度規定給予處理。

第六條出差審批

一、公司各部門副職及以下人員出差的:一天以內的由部門負責人審批;兩天以上的由部門負責人審核,分管副總經理審批;部門負責人出差由分管副總經理審批。

二、公司總經理助理、副總經理出差的,由公司總經理審批。

第七條差旅費的借批及核報

一、因出差預借差旅費應填寫借款單,註明借款用途、借款金額、還款日期以及身份證號碼,並提供身份證影印件,財務部核對身份證原件後予以支取借款。

二、借款在報銷差旅費時結清,如實際發生的差旅費不足抵扣借款的,應當在還款日前結清。到期仍未結清欠款的,每月從工資中扣除。還款期間工資每月按當地最低工資標準核發,餘額部分歸還欠款。

三、借款人離職後未歸還欠款造成公司損失的,依法追究賠償責任。所在部門負責人承擔連帶賠償責任。

四、前期借款尚未結清但因工作需要再次借款的,公司高層管理人員及管理部門的員工應經總經理審批,各部門的員工應經所在部門分管領導審批。

五、一次預借差旅費在2千元以下的,由所在部門負責人及分管副總經理審批;2千元以上的,須報公司總經理審批;2萬元以上的報董事長審批。

六、出差人員回公司後,應在3個工作日內填寫《出差總結表》,辦理報銷手續。出差總結表一式兩份,經出差審批人審批後將出差申請表交存盤部門登記存檔。登記後的出差總結表乙份用於差旅費報銷,乙份用於存檔。

第八條交通費規定及管理辦法

一、部門負責人及以下級別的員工出差,原則上不得乘坐飛機及火車軟臥、軟座、動車組一等座、高鐵,因處理緊急事務或綜合考慮出差成本以及其他特殊需要的,本著高效、節約的原則,須經公司辦公室負責人審批。若飛機票打折後的**低於軟臥、軟座、動車組一等座、高鐵同期**時,須經公司總經理審批後,方可乘坐。

二、公司高層管理人員出差,原則上乘坐飛機經濟艙、高鐵二等座,因特殊情況需乘坐飛機頭等艙、高鐵一等座交通工具的,須經公司總經理審批。

三、員工出差乘坐火車、汽車連續時間十二小時以上的,或從晚七點至次日晨七時之間在車上過夜連續六小時以上的,可購硬席臥鋪。

四、乘坐汽車出差,汽車票為定額發票的,報銷時應註明起訖時間、地點、實際發生金額。汽車定額發票應經直接上級簽批,在標準內據實憑票核報;乘坐火車、汽車應出具有效票據,且與出差時間、出差地點相吻合。

五、購票產生的訂票費不得超過當地核定標準,特殊情況應經分管副總經理審批。

六、為提高安全性,公司員工出差,距目的地單程超過三百公里的,不得配備車輛。因工作特殊需要配備的,公司部門員工應經分管副總經理及辦公室負責人審批。

七、購買車票後因故取消出差的應立即退票。退票產生的退票費由出差申請人書面說明,經部門負責人審核,分管副總經理審批後核報。

八、出差路線的選擇以最佳路線為準,出差人員未經批准繞道至旅遊地或探親、辦私事,其繞道部分的交通費由個人承擔且不發放繞道等其他事務期間的一切補助。

九、出差途中,出差人員因病或其他不可抗力原因不能按期回公司,應打**向公司領導申請延期,未經允許私自或藉故延長出差時間的,差旅費自負,同時公司視情節給予相應處罰。

十、若發生車票及住宿發票丟失的情況,應由當事人寫出書面說明,經同行人或是相關部門、人員證明,經領導審批後方可報銷,否則由當事人自行承擔丟失部分的費用。

十一、乘坐公司車輛出差,不予報銷交通費;自駕車出差的可以根據出差里程及過路過橋費,經總經理簽批同意後,給予報銷。

十二、出差期間發生的市內交通費經公司領導審批財務審核後按實際票據金額報銷(限額30元/天,若因業務需要超過該該限額,由當事人提供票據,註明起訖地點、實際發生額並經領導審批後給予報銷)。

第九條住宿規定及管理辦法

一、實際住宿費超出住宿費用標準的部分費用自理。

二、二人以上人員出差,其住宿標準原則上指每人每天每間,兩人為同性別同宿一房間的,住宿費按高職務級別標準核報;分別住宿的,分別按不同職務級別標準核報;副總以上人員出差,可按單人間核報。

第十條伙食補助規定

一、員工出差常規伙食費標準參照本規定所列標準核報(據來回交通票據按實際天數計算)。

二、所有出差人員若發生招待費用,應提前填寫招待申請單並扣減當天餐次的核報標準費用。

第四章報銷制度

第十一條車輛出差期間發生的外購汽油費、車輛維修費等,應經其他出差人員證明,辦公室備案後予以報銷。

無特殊情況,跨月計程車票、通訊費不予報銷;節假日計程車票不予報銷。(特殊情況需說明原因,經部門負責人批准後給予報銷)。

第十二條員工出差期間的住行,要注重安全,厲行節約。

第十三條員工出差返回後應在三個工作日核心報差旅費,一次出差作一次核報,一次核報多次差旅費的需分管領導批准,有預借差旅費的應及時衝賬,超過乙個月的財務部門按同期銀行利率給予罰息;兩人及兩人以上人員出差的,由其中一人根據經濟業務辦理差旅費核報業務。

第十四條出差人員返回公司後,填寫《出差報銷表》,逐級審批後,衝減借支。

核報程式及審批許可權流程

一、總經理差旅費用,需綜合辦登記備案。

二、部門領導依據出差申請表、出差總結表、經濟業務實質及費用標準、類別進行審批。

三、財務部門按照財務要求及制度進行審核。

四、分管領導、總經理根據業務實質及費用制度進行審批;

五、出納人員依據已審批單據給予核報。

六、報銷環節不符合相關規定的,報銷人必須重新填寫並按照流程提報。

七、報銷人按流程、單據到行政核對後,餘下流程由行政部統一提報,有問題行政會第一時間通知報銷人。

八、報銷要求:①票據齊全;②要附出差報告;③詳細填寫出差線路。

第五章其他規定

第十五條員工出差返回後,兩日內須向領導提交書面出差情況報告。

第十六條因工作需要全程陪同外單位人員出差,經總經理批准後可據實報銷,但陪同人員不再享受各種補助。

第十七條違反本規定,不符合費用核報條件,公司財務部門不得報銷。凡違規核報的,追究公司財務部門負責人的責任。違規核報的費用由報銷人全額退回。

第十八條本規定自發布之日執行,未盡事宜,可做補充說明。經本公司經理辦公會審議通過,報公司人力資源部備案後執行。

第十九條差旅費報銷單填報規範要求:

在日常報銷工作中,經常發現有一些票據貼上及填寫的格式不夠規範。如一張紙上貼上的票據太多、太亂、正反顛倒、很不整齊。這些都會給後續的審核報銷工作帶來很大的不便,尤其是耽誤報銷者的時間。

鑑於上述情況,特將財務票據貼上要求規範如下:

1.貼上票據的紙張大小:應用公司財務部統一規定的票據單,貼上在其上的票據不能超出該紙張的範圍。

2.貼上要求:貼上在一張紙上的所有票據統一按上下、左右起止的順序均勻貼上,確保貼上後依然平整。

3.貼上在一張紙上的所有票據將合計金額寫在右上角金額處。

4.票據管理:出差所用票據,個人必須保管好。如有丟失,按照丟失票據數額的60%報銷,但是必須註明丟失原因,並由主管簽字(如丟失票據過多,將不予以報銷)。

5.不要將票據顛倒放置、貼上;貼上票據盡量用適量的膠水。

6.對於貼上不規範的票據,請自行重新貼上。

7.報銷大小寫金額一致,大寫金額必須頂頭寫,不得留有空格,小寫金額前須加錢幣符號「¥」,大寫漢字要正確,大小寫金額均不得有塗改痕跡。

8、票據貼上不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等,票面朝上,成階梯狀貼上,貼上時不要將面額數字粘住。

9.不同種類的費用盡量分開報銷,不要用一張報銷憑單報銷

10.報銷憑單後附的各種發票、發票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有塗改。

11.對於報銷票據要素不全的發票或不合規的各種票據,包括收據,假發票或其它經領導批准准予報銷的憑單,報銷人必須將其與正規發票分開貼上及填寫。

12.注意發票的有效期,過期發票不能進行報銷。

13.出差明細表應註明出差人詳細的出差目的地,乘**通工具種類、起止地及時間,車票張數和金額。

14.將憑證貼上單、出差明細表附在費用報銷單後,寫明報銷人所在部門、時間、附件張數、報銷金額(大小寫)必須和原始發票的金額相等,金額需要分類彙總填寫,報銷費用用途,出差補助在差旅費報銷單中單獨填寫,寫明出差天數、標準、金額。報銷單用黑色中性筆填寫。

出差及差旅費報銷管理規定

第一條差旅費開支範圍 集團所有單位工作人員出差期間的住宿費 伙食補助費 長途交通費 市內交通費,根據實際情況,特制定本規定。第二條公司應嚴格控制出差的次數 人數及借款和費用支出,確因工作需要出差,應辦理申報批准手續。出差人員按出差的任務 時間 地點 路線等填寫 出差申請單 經部門負責人簽署意見後,報...

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