7質量策劃控制程式

2022-02-26 19:23:52 字數 2289 閱讀 4197

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檔案編號:qcp-007 版本:a1 第1頁共4頁附表:3張

質量策劃控制程式

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檔案編號:qcp-007 版本:a1 第3頁共4頁附表:3張

1.0目的

規定質量策劃活動的方法、內容及執**況,以保證產品質量滿足規定的要求。

2.0範圍

適用於新產品的正式投產前、已生產的產品的改型或改進的初投產階段以及有特殊質量要求的產品的投產階段的質量保證和質量控制。

3.0職責

3.1有關部門:參與策劃評議會或閱讀匯籤相關資料。

3.2總經理(或授權人):負責組織進行質量策劃並負責組織作成《質量計畫》及監督《質量計畫》的實施,並批准《質量計畫》。

3.3品質部:發放《質量計畫》。

4.0內容

4.1當出現下列情況時應考慮是否必要進行質量策劃:

新產品的正式投產前;

本公司已生產的產品改型或改進的初投產階段;

有特殊質量要求的產品的投產階段。

4.2質量策劃由總經理(或授權人)組織相關部門以策劃評議會的形式進行,副總經理、生產部、技術部、品質部、裝置部、採購部、銷售部、管理部、財務部參加。

4.3質量策劃應包括以下各方面:

4.3.1確定是否需要作成《質量計畫》以及涉及的過程及內容。

4.3.2確定過程控制的重要環節,如:

a.各過程的控制方法;

b.過程的裝置及工藝裝備;

c.人員的資格要求或技能要求。

4.3.3詳細規定檢驗過程的控制,如:

a.新的測試技術或測試裝置的應用;

b.確認裝置的測量能力是否滿足要求;

c.確定流程中的檢驗點;

d.詳細確定接收標準。

4.3.4 確定和準備各過程中相應的記錄及對應的記錄**。

4.3.5 確定策劃過程中所能引用的原質量體系檔案的部分,並明確需特別擬定的書面化程式及作成控制的職責。

4.4 策劃評議會結束後,由總經理(或授權人)親自或指定人員填寫《質量策劃評議表》,參與評議會的人員在其上簽名。

檔案編號:qcp-007 版本:a1 第4頁共4頁附表:3張4.5《質量計畫》的作成

4.5.1《質量計畫》由總經理(或授權人)負責組織人員作成。

4.5.2《質量計畫》應主要包括:封面頁和內容頁。封面上註明《質量計畫》的編號、版號、產品名稱、規格型號、作成、審核、批准人及日期;內容頁包括:

a.應達到的質量目標;

b.各階段責任和許可權的分配;

c.明確提出產品的特點、質量要求和特殊要求;

d.採用特定程式、方法和作業指導書;

e.工藝過程中特別的控制要求和檢驗要求;

f.為達到質量目標所必須採取的其他措施。

4.6《質量計畫》的審批和發放

4.6.1《質量計畫》由總經理(或授權人)批准。

4.6.2《質量計畫》由品質部影印後加蓋紅色「受控」印章後,發至相關部門,發放時填寫《檔案發放登記表》,檔案持有人在《檔案發放登記表》上簽名並註明日期,《質量計畫》的原件由品質部儲存。

4.7《質量計畫》的修改

《質量計畫》在執行過程中若需要修改,由修改提出人填寫《檔案修改申請表》,經總經理批准後由相關部門按要求執行,更改按4.6.2項受控發放,並收回「作廢」檔案,未經修改的《質量計畫》的版本為a,每修改一次,版本由b、c按英文本母順字逐一增加。

4.8《質量計畫》的實施及跟蹤評審

4.8.1《質量計畫》由執行部門實施,由總經理(或授權人)監督和協調實施過程。

4.8.2初投產階段結束後,應由總經理(或授權人)組織4.

2項所涉及的部門對實施過程中的所有記錄進行評審和確認,填寫《質量計畫評審報告》,參與評審人員簽字,以保證大批量生產過程中所有的控制活動達到規定的質量要求。

5.0檢查與考核

本程式由品質部組織生產部、技術部、裝置部、銷售部、財務部、採購部、管理部實施,由管理者代表組織品質部檢查。

6.0附則

本程式由品質部歸口作成、修改,管理者代表審核,總經理批准。本程式由品質部發布於各部門,版權歸屬科技****,其它不得侵犯。

7.0附表

7.1質量策劃評議表

7.2質量計畫評審報告

7.3檔案修改申請表

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質量策劃評議表

**編號:qr-pz-008-a

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質量計畫評審報告

**編號:qr-pz-009-a

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檔案修改申請表

**編號:qr-pz-004-a

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